靖江市妇女联合会2014年部门决算
靖江市妇女联合会2014年部门决算
第一部分 靖江市妇女联合会概况
一、部门主要职责
1.围绕市委和市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会进步。全面提高妇女素质,推动城乡妇女在参与经济社会发展中建功立业、岗位成才。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育引导广大妇女做“四有”、“四自”新女性。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制定,切实维护妇女儿童合法权益。
4.加强与社会各界的联系,协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5.承担市妇女儿童工作委员会日常工作。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2014年主要工作完成情况
1.“芬芳百花•家庭好角色”评选活动有声有色。今年3月份启动第二届“芬芳百花”评选活动,通过组织推荐、群众举荐、个人自荐等方式,产生好妈妈、好婆婆、好媳妇、好女儿、好妻子和好邻居等六大类家庭好角色候选人36名。候选人公示后,得到社会各界的积极响应,共收到各类投票6万余份,最终评选出贤妻良母、孝女善邻的十佳和优秀女性家庭角色共24名。10月份靖江新闻对当选者进行采访报道,好角色的事迹在群众中广为传颂,“夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭节约、邻里互助”的文明理念深入广大妇女和家庭。
2.“和睦邻里•芬芳家园”主题活动精彩纷呈。为打造家庭建设品牌,3月份起,市妇联联合市文明办、市民政局、市综治办等部门在全市开展“和睦邻里•芬芳家园”主题活动。活动启动后,全市各社区妇儿之家组织开展了风尚类、文体类、关爱类、知识普及类等方面近140场社区活动。一些属地机关部门、企事业单位也积极与社区牵手共建,千余户城乡家庭、近两万名居民参与了主题活动,形式新颖的孝道礼德文艺演出、居民沙龙、家庭才艺秀、邻里微信平台、志愿者助邻等社区活动成为弘扬传统美德、展示社会新风、构建社区文化的重要平台。为培育崇德向善、文明和谐的家庭文化,今年还在全市城乡广泛开展“特色家庭”评选活动,评选出书香家庭、公益家庭、慈孝家庭、绿色家庭、文艺家庭、园艺家庭、厨艺家庭、收藏家庭、健身家庭、洁美家庭等十大类特色家庭40户。
3.“魅力城市•芬芳绽放”主题活动扎实深入。为了动员更多的女性在各自的岗位上建功立业,今年的“魅力城市•芬芳绽放”主题活动重点宣传了社区女干部、护士、行车工、纺织女工、城市园艺师等12类普通女性群体的风采和工作事迹。围绕广大妇女和家庭关心的家风传承、家庭暴力、儿童自护、女孩性教育等热点话题,在广大市民中开展自由讨论,并由专业人士点评总结,以达到宣传政策、启发思维、促进新风等作用。通过讲述幸福家庭故事、美丽乡村图片征集、邻里故事征集等活动,引导广大妇女用积极的心态关注心灵成长,关心支持城市发展,营造“幸福社会共建、美好生活共创、发展成果共享”的良好氛围。
4.“芬芳人生•靖江女性素质讲堂”活动富有成果。调优女性素质讲堂课程设置,采取分组互动、菜单选学方式培训妇女800余人,内容涵盖家庭教育、养生保健、家居花艺等方面。推行文明岗争创星级评定制度,举办文明岗负责人争创业务培训班,深化文明岗主题实践活动,分组开展“岗家结对、岗岗牵手”互动共建活动共42次。举办“庆三八,架金桥”女性专场招聘会,280名妇女与用人单位达成初步就业意向。走访全市30多个女企业家、女经纪人,积极宣传妇女小额贷款优惠政策。与市委组织部联合举办靖江中青年女干部培训班,88名女干部参加为期4天的“群众工作和创新思维”专题学习。
5.“芬芳卫士•靖江巾帼维权志愿者联盟”活动聚焦重点。以“三八”宣传周、法制宣传日等契机,联盟成员单位共同举办法律宣传进社区、打击拐骗妇女专项行动、反家暴维权联合行动等十余次,今年,妇联系统18名女性陪审员共参与家庭赡养、婚姻纠纷、家庭暴力等近80起案件的审理。53名巾帼维权联盟成员为妇女儿童提供免费的法律咨询和法律帮助100余人次。各级妇联组织共接待各类信访近300件,80%在基层得到了解决。
6.“芬芳爱心•靖江巾帼志愿服务行动”活动常抓常新。开展第三届亲子文化节,组织10户家庭与贫困儿童结对,参加“妈妈去哪儿—走进大印象”农家乐亲子体验活动。通过 “助孤成长、助学圆梦”、“春蕾计划”、“母亲邮包”等活动,帮扶留守儿童50名、空巢老人20名、单亲母亲10名。开办“家有宝贝”亲子公益课堂10期,普及儿童早期家庭教育的新理念、新方法。关爱贫困家庭妇女健康,组织3053名特困妇女参加体检;为5名贫困农村妇女申请“两癌”救助专项基金5万元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,靖江市妇女联合会决算包括:靖江市妇女联合会本级决算。
第二部分
靖江市妇女联合会2014年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||
公开01表 |
||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
219.62 |
一、一般公共服务支出 |
|
218.05 |
|
其中:政府性基金 |
|
|
二、…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
225.62 |
本年支出合计 |
|
225.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
0.86 |
年末结转和结余 |
|
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
226.48 |
合计 |
|
226.48 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 225.62 | 219.62 | 5.99 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 218.05 | 212.05 | 5.99 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 5.88 | 5.88 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 212.17 | 206.17 | 5.99 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 150.96 | 144.96 | 5.99 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 61.21 | 61.21 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
合计 | 225.62 | 225.62 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 218.05 | 218.05 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 5.88 | 5.88 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 212.17 | 212.17 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 150.96 | 150.96 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 61.21 | 61.21 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、公共预算财政拨款 |
|
219.62 |
一、一般公共服务支出 |
|
212.05 |
212.05 |
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
二、住房保障支出 |
|
7.57 |
7.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本年收入合计 |
|
219.62 |
本年支出合计 |
|
219.62 |
219.62 |
|
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||||||
公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合计 |
|
219.62 |
|
|
219.62 |
219.62 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
219.62 |
219.62 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
212.05 |
212.05 |
||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
5.88 |
5.88 |
||||
2012801 |
行政运行 |
5.88 |
5.88 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
206.17 |
206.17 |
||||
2012901 |
行政运行 |
144.96 |
144.96 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
61.21 |
61.21 |
||||
221 |
住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
7.57 |
7.57 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
6.69 |
6.69 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
0.88 |
0.88 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
|||||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
219.62 |
113.49 |
106.14 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
87.34 |
87.34 |
|
|||||||
30101 |
基本工资 |
12.22 |
12.22 |
|
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
41.85 |
41.85 |
|
|||||||
30103 |
奖金 |
12.82 |
12.82 |
|
|||||||
30104 |
社会保障缴费 |
8.59 |
8.59 |
|
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
106.14 |
|
106.14 |
|||||||
30201 |
办公费 |
21.66 |
|
21.66 |
|||||||
30207 |
邮电费 |
0.51 |
|
0.51 |
|||||||
30209 |
物业管理费 |
0.07 |
|
0.07 |
|||||||
30211 |
差旅费 |
1.13 |
|
1.13 |
|||||||
30213 |
维修费 |
0.12 |
|
0.12 |
|||||||
30215 |
会议费 |
0.39 |
|
0.39 |
|||||||
30216 |
培训费 |
9.46 |
|
9.46 |
|||||||
30217 |
公务接待费 |
9.62 |
|
9.62 |
|||||||
30226 |
劳务费 |
10.90 |
|
10.90 |
|||||||
30228 |
工会经费 |
1.15 |
|
1.15 |
|||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
|
6.20 |
|||||||
30239 |
其他交通费 |
3.08 |
|
3.08 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.85 |
|
41.85 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.14 |
26.14 |
|
|||||||
30302 |
退休费 |
12.71 |
12.71 |
|
|||||||
30307 |
医疗费 |
1.26 |
1.26 |
|
|||||||
30311 |
住房公积金 |
6.69 |
6.69 |
|
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.88 |
0.88 |
|
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
公开07表 |
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部门: |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
2014年度预算数 |
2014年度决算数 |
|||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
13.88 |
4.18 |
4.18 |
9.7 |
15.82 |
6.2 |
9.62 |
||||||||||||||
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分
靖江市妇女联合会2014年度部门决算情况说明
一、关于靖江市妇女联合会2014年度收入支出决算总体情况说明
靖江市妇女联合会2014年度收入总计226.48万元,支出总计226.48万元。与2013年相比,收入减少39.83万元,降低15%,支出减少39.83万元,降低15%。主要原因是收入部分纳入预算管理的非税收入减少,并严格执行党中央的八项和省十项规定,减少经费开支。
二、关于靖江市妇女联合会2014年度收入决算情况说明
本年收入合计225.62万元,其中:财政拨款收入219.62万元,占97.34%;其他收入5.99万元,占2.66%。
三、关于靖江市妇女联合会2014年度支出决算情况说明
本年支出合计225.62万元,其中:基本支出225.62万元,占100%。
四、关于靖江市妇女联合会2014年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
靖江市妇女联合会2014年度财政拨款收入总计219.62万元,支出总计219.62万元。与2013年相比,收入减少45.82万元,降低17.26%;支出减少45.82万元,降低17.26%。主要原因是严格执行党中央的八项和省十项规定,减少经费开支。
五、关于靖江市妇女联合会2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、财政拨款支出决算总体情况
靖江市妇女联合会2014年度财政拨款支出219.62万元,占本年支出合计的96.97%。与2013年相比,财政拨款支出减少45.82万元,降低17.26%。主要原因是严格执行党中央的八项和省十项规定,减少经费开支。
(二)、财政拨款支出决算结构情况
靖江市妇女联合会2014年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出212.05万元,占96.55%;住房保障支出7.57万元,占3.45%。
(三)、财政拨款支出决算具体情况
靖江市妇女联合会2014年度财政拨款支出年初预算为128.45万元,支出决算为219.62万元,完成年初预算的170.98%,决算数大于预算数的主要原因是开展活动较多,年中追加了指标。其中:一般公共服务财政事务(款)行政运行(项)年初预算为120.34万元,支出决算为212.05万元,完成年初预算的176.21%;住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.24万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的92.40%;住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0.87万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的101%。
六、关于靖江市妇女联合会2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
靖江市妇女联合会2014年度财政拨款基本支出219.62万元,其中:人员经费113.49万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费106.14万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于靖江市妇女联合会2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
靖江市妇女联合会2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.88万元,支出决算为15.82万元,完成预算的113.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.20万元,完成预算的148.32%;公务接待费支出决算为9.62万元,完成预算的99.12%。
2014年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:外出会议、培训较多,公务用车使用量增多。同时,由于油价的普遍上调,因此燃油费也有所增加。
(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费用支出决算;公务用车购置及运行费支出决算6.20万元,占39.20%,与2013年相比,下降36.92%,主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定,励行节约的原则;公务接待费支出决算9.62万元,占60.20%,与2013年相比,下降66.57%,主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定,励行节约的原则。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出无。
2、公务用车购置及运行费支出6.20万元。其中:公务用车购置支出无。公务用车运行支出6.20万元。主要用于公务用车的正常运行,过桥过路费、保险费、燃油费、维修费。2014年,靖江市妇女联合会共购置车辆0辆,公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出9.62万元。其中:国内公务接待支出9.62万元。主要用于接待上级妇联、同级妇联来靖检查工作、开现场会以及市妇联开展的各项宣传活动。2014年,靖江市妇女联合会共接待国内来访团组48个,来宾812次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
靖江市妇女联合会2014年度无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
2014年靖江市妇女联合会机关运行经费支出106.14万元,比2013年减少49.22万元,下降31.68%,主要原因是会议费、培训费、其他商品和服务支出费用相应减少。
(二)、政府采购支出情况
2014年靖江市妇女联合会政府采购支出总额4.2万元,其中:政府采购货物支出4.2万元。
(三)、国有资产占用情况
截至2014年12月31日,靖江市妇女联合会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务(类)支出:指我单位提供一般公共服务的支出。如我会保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、住房保障类支出:用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如我会按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。
五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排因客观原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
六、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
九、工资福利支出:指本单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出:指本单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
十一、对个人和家庭的补助:用于对个人和家庭的补助支出。